Zahlungsbedingungen: Unterschied zwischen den Versionen

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# Tragen Sie bitte im ersten Feld des Feldes '''Beschreibung''' den Namen der neuen Zahlungsbedingung ein.
# Tragen Sie bitte im ersten Feld des Feldes '''Beschreibung''' den Namen der neuen Zahlungsbedingung ein.
# Kreuzen Sie bitte den Auswahlschalter '''Sonstige''' an.
# Kreuzen Sie bitte den Auswahlschalter '''Sonstige''' an.
# Geben Sie bitte im Feld '''Skonto 1''' den Skonto-Betrag ein.
# Geben Sie bitte im Feld '''Skonto 1''' den Skonto-Betrag ein. Sollte die Zahlungsbedingung keine Skonto enthalten, dann überspringen Sie bitte dieses Feld.
# Geben Sie bitte im Feld '''Nachkommastellen''' die Zahl '''2''' ein.
# Wählen Sie bitte im Auswahlfeld unterhalb der Bezeichnung des Feldes '''Skonto 1''' die Einstellung '''Abstand Tage'''. Damit wird festgelegt, wie viel Tage der Skonto gültig ist. Sollte die Zahlungsbedingung keine Skonto enthalten, dann überspringen Sie bitte dieses Feld.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Bezeichnung''' des Bereiches '''Unterwährung''', den kompletten Namen der Unterwährung ein. Bspw. für Euro Cent.
# Tragen Sie bitte im Feld rechts neben der Bezeichnung '''Tage''' die Anzahl der Tage ein. Bspw. bei einer Zahlung innerhalb von 8 Tage, 2 % Skonto. Sollte die Zahlungsbedingung keine Skonto enthalten, dann überspringen Sie bitte dieses Feld.
# Geben Sie bitte im Feld '''Kennzeichnung''' des Bereichs '''Unterwährung''', die Kurzform der Unterwährung ein.
# Füllen Sie bei bedarf die Felder für Skonto 2 aus. Falls Sie keine zweite Skonto-Stufe einsetzen möchten, dann überspringen Sie bitte diesen Punkt.
# Hinterlegen Sie bitte im Feld '''Teiler''' den Faktor für die Berechnung einer Währungs-Einheit zu einer Unterwährungs-Einheit. Bspw. 1 Euro sind 100 Cent. Somit ist der Teiler 100.
# Wählen Sie bitte im Auswahlfeld unterhalb der Bezeichnung '''Netto-Fälligkeit''' die Auswahl '''Abstand Tage''' aus.  
# Geben Sie bitte im Feld '''Umrechnungsfaktor''' den Faktor für die Umrechnung von der neu angelegten Zahlungsbedingung zu der System-Zahlungsbedingung ein. Bspw. 1,0115 USD sind 1 Euro. Die System-Zahlungsbedingung ist die im Firmenstamm hinterlegte Hauptwährung für die Abwicklung von Aufträgen.
# Tragen Sie bitte im Feld rechts neben der Bezeichnung '''Tage''' die Anzahl der Tage für die Netto-Fälligkeit ein. Die hier angegebenen Anzahl der Tage sind die Berechnungsgrundlage für die Mahnungen.  
# Geben Sie bitte im Feld '''Fälligkeit der 1. Mahnstuffe''' die Anzahl der Tage für die erste Mahnstufe ein.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Gebühr 1''' die Höhe der Gebühr ein. Falls Sie keine Gebühr berechnen möchten, dann überspringen Sie bitte diesen Schritt. Die Gebühr von bspw. Mahnstufe 1 und Mahnstufe 2 werden nicht addiert, wenn eine Rechnung die Mahnstufe 2 erreicht.
# Pflegen Sie bitte die restlichen Mahnstufen.
# Speichern Sie bitte die Zahlungsbedingung ab, indem Sie auf [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt automatisch auf '''bearbeiten''' und die Zahlungsbedingung wurde erfolgreich angelegt.
# Speichern Sie bitte die Zahlungsbedingung ab, indem Sie auf [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt automatisch auf '''bearbeiten''' und die Zahlungsbedingung wurde erfolgreich angelegt.
=== Zahlungsbedingung suchen ===
=== Zahlungsbedingung suchen ===

Version vom 8. Oktober 2015, 16:57 Uhr

Zahlungsbedingungen verwalten

Unter dem Menüpunkt Grundtabellen > Zahlungsbedingungen können Sie Zahlungsbedingungen erfassen und pflegen. Darunter auch die zur Zahlungsbedingung passenden Mahnstufen.

Zahlungsbedingung anlegen

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbedingungen unter Grundtabellen > Zahlungsbedingungen.
  2. Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus auf Neuanlage.
  3. Tragen Sie bitte im ersten Feld des Feldes Beschreibung den Namen der neuen Zahlungsbedingung ein.
  4. Kreuzen Sie bitte den Auswahlschalter Sonstige an.
  5. Geben Sie bitte im Feld Skonto 1 den Skonto-Betrag ein. Sollte die Zahlungsbedingung keine Skonto enthalten, dann überspringen Sie bitte dieses Feld.
  6. Wählen Sie bitte im Auswahlfeld unterhalb der Bezeichnung des Feldes Skonto 1 die Einstellung Abstand Tage. Damit wird festgelegt, wie viel Tage der Skonto gültig ist. Sollte die Zahlungsbedingung keine Skonto enthalten, dann überspringen Sie bitte dieses Feld.
  7. Tragen Sie bitte im Feld rechts neben der Bezeichnung Tage die Anzahl der Tage ein. Bspw. bei einer Zahlung innerhalb von 8 Tage, 2 % Skonto. Sollte die Zahlungsbedingung keine Skonto enthalten, dann überspringen Sie bitte dieses Feld.
  8. Füllen Sie bei bedarf die Felder für Skonto 2 aus. Falls Sie keine zweite Skonto-Stufe einsetzen möchten, dann überspringen Sie bitte diesen Punkt.
  9. Wählen Sie bitte im Auswahlfeld unterhalb der Bezeichnung Netto-Fälligkeit die Auswahl Abstand Tage aus.
  10. Tragen Sie bitte im Feld rechts neben der Bezeichnung Tage die Anzahl der Tage für die Netto-Fälligkeit ein. Die hier angegebenen Anzahl der Tage sind die Berechnungsgrundlage für die Mahnungen.
  11. Geben Sie bitte im Feld Fälligkeit der 1. Mahnstuffe die Anzahl der Tage für die erste Mahnstufe ein.
  12. Tragen Sie bitte im Feld Gebühr 1 die Höhe der Gebühr ein. Falls Sie keine Gebühr berechnen möchten, dann überspringen Sie bitte diesen Schritt. Die Gebühr von bspw. Mahnstufe 1 und Mahnstufe 2 werden nicht addiert, wenn eine Rechnung die Mahnstufe 2 erreicht.
  13. Pflegen Sie bitte die restlichen Mahnstufen.
  14. Speichern Sie bitte die Zahlungsbedingung ab, indem Sie auf Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Die Modusbox springt automatisch auf bearbeiten und die Zahlungsbedingung wurde erfolgreich angelegt.

Zahlungsbedingung suchen

Ihre bereits angelegten Zahlungsbedingungen lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.

Zahlungsbedingung ändern

Hinweis: Bei einer Änderung des Umrechnungsfaktors einer Zahlungsbedingung, bleiben die bereits erstellten Belege unberührt. Erst die Belege, die nach der Änderung des Umrechnungsfaktors erstellt wurden, berücksichtigt den neuen Faktor.

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbedingungen unter Grundtabellen > Zahlungsbedingungen.
  2. Laden Sie bitte über die Suchfunktionen ein Zahlungsbedingung in die Maske.
  3. Die aus dem Suchresultat geladene Zahlungsbedingung kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern.
  4. Speichern Sie bitte Ihre Änderungen ab, indem Sie auf das Symbol Diskette.png klicken oder Strg s.png betätigen.

Zahlungsbedingung löschen

Hinweis: Eine Zahlungsbedingung die als eine System-Zahlungsbedingung gekennzeichnet wurde, kann nicht gelöscht werden.

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbedingungen unter Grundtabellen > Zahlungsbedingungen.
  2. Laden Sie bitte über die Suchfunktionen ein Zahlungsbedingung in die Maske.
  3. Klicken Sie bitte auf X.png oder betätigen Sie bitte Strg entf.png, um die ausgewählte Zahlungsbedingung zu löschen. Aus Sicherheitsgründen erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Datensatzes eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Die Zahlungsbedingung wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs.

Zahlungsbedingung archivieren

Hinweis: Eine Zahlungsbedingung die als eine System-Zahlungsbedingung gekennzeichnet wurde, kann nicht archiviert werden.

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbedingungen unter Grundtabellen > Zahlungsbedingungen.
  2. Laden Sie bitte die zu archivierende Zahlungsbedingung über die Suchfunktion in die Zahlungsbedingungsmaske.
  3. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Archivieren. Sollte anstelle der Schaltfläche Archivieren die Schaltfläche Dearchivieren vorhanden sein, dann ist die Zahlungsbedingung bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Zahlungsbedingungsmaske automatisch gesäubert und die Meldung Die Zahlungsbedingung wurde archiviert erscheint.

Zahlungsbedingung dearchivieren

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbedingungen unter Grundtabellen > Zahlungsbedingungen.
  2. Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus Alle Datensätze.
  3. Laden Sie bitte die zu dearchivierende Zahlungsbedingung über die Suchfunktion in die Zahlungsbedingungsmaske.
  4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Dearchivieren. Sollte anstelle der Schaltfläche Dearchivieren die Schaltfläche Archivieren zu sehen sein, dann befindet sich die Zahlungsbedingung nicht im archivierten Zustand.