Zahlungsbewegungen: Unterschied zwischen den Versionen
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# Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbewegungen''' unter '''OP/Mahnwesen > Zahlungsbewegungen'''. | |||
# Wechseln Sie bitte als nächstes zum Arbeitsmodus '''Lieferanten'''. Danach werden die eingegangenen und ausgegangenen Zahlungen in Form einer Liste dargestellt, die nach dem Buchungsdatum absteigend sortiert ist. Das Buchungsdatum entspricht dem Datum, das bei der Buchung der Verbindlichkeiten eingegeben wurde. | |||
== Zahlungsbewegung löschen == | == Zahlungsbewegung löschen == | ||
Das Löschen einer Zahlungsbewegung ist nur dann möglich, wenn der hinterlegte Beleg nicht über den FiBu-Export übermittelt wurde. | '''Hinweis: Das Löschen einer Zahlungsbewegung ist nur dann möglich, wenn der hinterlegte Beleg nicht über den FiBu-Export übermittelt wurde.''' | ||
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbewegungen''' unter '''OP/Mahnwesen > Zahlungsbewegungen'''. | |||
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus. Der Arbeitsmodus '''Kunden''' zeigt Ihnen Zahlungen von / an Kunden an. Bspw. Ausgangsrechnungen und Gutschriften. '''Lieferanten''' zeigt Ihnen Zahlungen von / an Lieferanten an. Bspw. Eingangsrechnungen und Belastungen. | |||
# Wählen Sie bitte eine Zahlung aus, die Sie löschen möchten. Dies tun Sie mit einem Klick auf die entsprechende Zeile. | |||
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# Bestätigen Sie die das Dialogfenster mit "Ja". Die Zahlungsbewegung wurde gelöscht. | |||
'''Hinweis: Durch die Löschung einer Zahlungsbewegung steht der Beleg in der Maske für offene Posten bzw. Verbindlichkeiten zur Buchung bereit. | |||
== Farb-Code der Zahlungsbewegungen== | == Farb-Code der Zahlungsbewegungen== | ||
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Version vom 29. Oktober 2015, 15:10 Uhr
Die Maske Zahlungsbewegungen zeigt eine Übersicht der eingegangenen Zahlungen durch die Buchung von offenen Posten und der ausgegangenen Zahlungen durch die Buchung von Verbindlichkeiten.
Zahlungen von / an Kunden
- Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbewegungen unter OP/Mahnwesen > Zahlungsbewegungen.
- Durch das öffnen der Maske befinden Sie sich automatisch im Arbeitsmodus Kunden. Dabei werden die eingegangenen und ausgegangenen Zahlungen in Form einer Liste dargestellt, die nach dem Buchungsdatum absteigend sortiert ist. Das Buchungsdatum entspricht dem Datum, das bei der Buchung des offenen Postens eingegeben wurde.
Zahlungen von / an Lieferanten
- Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbewegungen unter OP/Mahnwesen > Zahlungsbewegungen.
- Wechseln Sie bitte als nächstes zum Arbeitsmodus Lieferanten. Danach werden die eingegangenen und ausgegangenen Zahlungen in Form einer Liste dargestellt, die nach dem Buchungsdatum absteigend sortiert ist. Das Buchungsdatum entspricht dem Datum, das bei der Buchung der Verbindlichkeiten eingegeben wurde.
Zahlungsbewegung löschen
Hinweis: Das Löschen einer Zahlungsbewegung ist nur dann möglich, wenn der hinterlegte Beleg nicht über den FiBu-Export übermittelt wurde.
- Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbewegungen unter OP/Mahnwesen > Zahlungsbewegungen.
- Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus. Der Arbeitsmodus Kunden zeigt Ihnen Zahlungen von / an Kunden an. Bspw. Ausgangsrechnungen und Gutschriften. Lieferanten zeigt Ihnen Zahlungen von / an Lieferanten an. Bspw. Eingangsrechnungen und Belastungen.
- Wählen Sie bitte eine Zahlung aus, die Sie löschen möchten. Dies tun Sie mit einem Klick auf die entsprechende Zeile.
- Klicken Sie bitte als nächstes auf oder betätigen Sie die Tastenkombination , um die Zahlungsbewegung zu löschen. Es erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Zahlungsbewegung eine Bestätigung verlangt.
- Bestätigen Sie die das Dialogfenster mit "Ja". Die Zahlungsbewegung wurde gelöscht.
Hinweis: Durch die Löschung einer Zahlungsbewegung steht der Beleg in der Maske für offene Posten bzw. Verbindlichkeiten zur Buchung bereit.
Farb-Code der Zahlungsbewegungen
Farbe | Beschreibung |
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Rot | Zahlungsbewegung, die bspw. eine Zahlung einer Kundengutschrift darstellt. |
Grün | Zahlungsbewegung, die den Beleg als komplett bezahlt kennzeichnet. |
Gelb | Zahlungseingang, der den Beleg nicht als komplett bezahlt kennzeichnet. |